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本文目录一览:
- 1、速达软件如何结转成本?
- 2、速达软件3000XP单机版中为什么预收账款不能增加下级科目啊
- 3、速达3000pro单机版进销存期间是什么
- 4、速达3000PRO单机版的要初始化帐套需要怎么弄
- 5、我用的速达3000单机版的,我的账套是进销存账务结合使用,我现在有些问...
速达软件如何结转成本?
1、只能自己手工做凭证进行结转。使用速达3000单机版软件如何结转成本 菜单栏--业务--期末--结转销售成本。一般在结转销售成本前先重算本期成本。
2、速达软件怎么计算结转的成本:财务反结账:期末处理--期末结账--取消上期结账; 业务反结账:业务--期末业务--反结账。
3、是你之前用此功能生成的结转成本的凭证已被审核,操作如下-账务-反登账,反登账所有凭证 进入凭证审核模块-点选包含已审凭证,把所有凭证都反审。
速达软件3000XP单机版中为什么预收账款不能增加下级科目啊
1、所以这种情况不允许你手动建立这些科目,而是当你增加客户和代应商时,软件自动给你增加。
2、你应该是进销存与财务结合使用的,如果结合使用,在业务端增加的客户和供应商自动会作为应收账款、预付账款、应付账款、预收账款的二级科目,而且初始余额也是在业务端录入的。
3、预付账款的二级科目一般为对方单位的名称;预付账款是指企业按照购货合同规定预付给供应单位的款项预付账款按实际付出的金额入账,施工企业的预收账款主要包括预收工程款、预收备料款等。
4、是因为运行的软件太多,导致系统超负荷工作了。
5、元”。3。同理后期在收款的时候还是按照步骤二来操作。在选择单据的时候就可以看到,还剩30480元没收。如果收完,客户的应收款就为零了(建设期初为零的话)。这个是正确的使用方法,你试试,数据就正确了。
速达3000pro单机版进销存期间是什么
1、因为你是进销存与财务结合着使用的,所以进销存一定要先结账,财务才能结账,进销存结账方法,业务-期末处理-进销存结账。
2、会计期间和进销存期间与业务日期不一致,没有关系。
3、速达3000 进销存 月末处理操作流程说明:作为进销存和帐务结合使用的帐套,进行月末处理的流程是:先进行进销存期末结账,再进行帐务期末结账。
速达3000PRO单机版的要初始化帐套需要怎么弄
1、启用日期,如果您按照系统默认日期作为启用日期,启用帐套后,将无法录入启用日期之前的业务数据,因此用户在确认“帐套启用日期”应证实在此日期前没有需要录入系统的业务数据发生; 等等其他关系到系统关键的数据。
2、登录速达3000:打开速达3000软件,输入用户名和密码,登录到系统。创建账套:在速达3000中,首先需要创建一个账套,即一个独立的财务账务管理单元。选择账套管理或类似选项,并按照提示创建新的账套。
3、不需要启用帐套,直接进行业务操作就可以了。第一个月结帐之前初始化都可以修改,结完第一个月的帐之后就不能再改动了。
4、新建账套时,可以在“选择公司账套”窗口(如图)中点击[新增]来创建新的账套。在点击[新增]按钮之后,系统打开”新建账套向导”功能,这时需要按照要求输入必要的账套信息才能够成功创建账套。
5、首先你做好建账前准备的资料:货品资料、仓库资料、往来单位资料、会计科目、出纳账户或者收付款账户。
我用的速达3000单机版的,我的账套是进销存账务结合使用,我现在有些问...
原则上你做的应该没有问题,但有很多细节需要注意的,如存货类型,费用项目科目设置等。建议使用速达5000吧。
也许开账时候选择了进销存与账务系统分开使用是恰当的,一切需要从该软件性能和单位管理具体需要出发。如果决定需要进销存与账务系统结合使用,可以反结账到2月份,一直反到初始数据即可。
此功能只适用于进销存系统与账务系统结合使用的情况,如果二者未结合使用时则不必设置货品核算方 法(系统将此功能隐藏)。
因为你的帐套使用的是进销存与财务结合使用。进销存与财务结合使用情况下,应收帐款和预收帐款是在增加客户时自动增加下级科目的。进销存与财务分开使用情况下,应收帐款和预收帐款是在会计科目资料里手工增加的。
如手工添加应收款有关的记账凭证,然后到客户资料当中这笔钱并不会改变),因此进销存和财务结合使用,尽量在进销存业务中来做,进销存业务指的是(采购系统,销售系统,销售系统,现金银行等)。
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