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本文目录一览:
- 1、速达3000pro在进销存与账务系统结合的情况下进销存初始化中的收付款...
- 2、请问使用速达软件进销存时,为什么成本价会出现负数,而且其绝对值随时间...
- 3、速达3000进销存如何月末处理
- 4、速达进销存结账后为啥主营业务成本跟利润表不一致?
- 5、速达怎么做进销存结账如果不结账下个月能接着入账不
- 6、速达账务系统与进销存系统结合使用
速达3000pro在进销存与账务系统结合的情况下进销存初始化中的收付款...
因为你是进销存与财务结合着使用的,所以进销存一定要先结账,财务才能结账,进销存结账方法,业务-期末处理-进销存结账。
速达中的进销存模块,你可以在系统配置中选择分开使用呀。虽然都要使用,但是最好选择不结合。进销存单据的录入,可以在报表中反映出各业务及库存的情况。
如果同时要管理客户欠款,则,初始化的时候需要将客户、供应商往来欠款进行录入。使用【进销存与账务系统结合使用】对不懂财务的人来说,有诸多不利,慎用。
进销存与财务分开使用,财务和进销存就相当于两个完全独立的软件,他们直接没有任何联系。进销存不结账,主要是看不到分仓库存报表。
请问使用速达软件进销存时,为什么成本价会出现负数,而且其绝对值随时间...
这个问题是由于负库存出库或者销售引起的,建议不要允许零库存出库,可以用调整单据日期的方法解决。吧采购或者进仓类单据日期调整到出库类单据之前。
做初始化的时候库存商品的价格是否为零。软件的逻辑如下 :例如 库存: 300个 手机 价格 0 。这时候发生了退货———退货 :100个 手机 价格1000 。库存金额=0-100000 变化成了 -100000.。
库存管理存货调价。。或者查看历史单据。。将先出库后入库的单据调整时间位置。。
这个 是因为你入库的东西比出库的东西少,出库出现负数,所以不能结账,比如你仓库里的东西是100个,但是你出库了102个,都没有那么多东西来出库,所以你的基础信息录入错误。
速达3000进销存如何月末处理
亲,速达3000进销存与财务一体化的结账方式分2大部,第一步先做进销存的期末结账。在业务--月末处理--进销存期末结账,做进销存的结账。
那很简单的。。做操作前先备份好数据,然后点业务——“月末处理”——“重算本期成本”。。再点业务——“月末处理”——“进销存期末结账”——即可。记得给打分哦。。
先进销存结账,“业务”中“月末处理”,先做“进销存期末成本结转”,在做“进销存期间结帐”。结账成功后,你看你软件下面的进销存期间就已经变成下个月了。\x0d\x0a b。
期末的时候先对录进去的单子做下审核,然后再登账,最后是期末结帐,这些操作都是在速达帐套的最上面,有个帐务(A)这个选项,你进去之后就会看到相关的操作了。
速达3000系列是以商贸为主的软件,无法完全按工业形式完成你的要求..但也有一些办法可以达到你想要的效果 产品成入库可以使用仓库管理中的产品进仓模块,这里可以录入产成品、数量、单价或成本。
只能自己手工做凭证进行结转。使用速达3000单机版软件如何结转成本 菜单栏--业务--期末--结转销售成本。一般在结转销售成本前先重算本期成本。
速达进销存结账后为啥主营业务成本跟利润表不一致?
这个说明你这两张表的勾稽关系不对,你要填的这张表的 主营业务收入/成本等相关数据要和你利润表中的数据对应起来,不能前后不一致。
只有一种可能,“主营业务成本”账户余额没有全部结转到“本年利润”。利润表中的主营业务成本是结转到本年利润的数据,而科目汇总表中的主营业务成本是库存商品转来的数据。
是的,在利润表中体现的是营业成本 营业成本=主营业务成本+其他业务成本 所以科目余额表里面的主营业务成本和利润表中的数据是不一致的。
两个账簿上的本月合计和利润表不一致的情况在很多企业,尤其是使用软件记账的企业会经常出现。
两个账簿上的本月合计和利润表不一致的情况在很多企业,尤其是使用软体记账的企业会经常出现。
结转损益时出的问题,进入数据库后台,修改一下试算平衡表里的数据就可以了,如果你不懂SQL数据库,那你可能要找专业点的人员帮你操作了。
速达怎么做进销存结账如果不结账下个月能接着入账不
可以录入,只要修改单据日期就行。没什么影响的。
先进销存结账,“业务”中“月末处理”,先做“进销存期末成本结转”,在做“进销存期间结帐”。结账成功后,你看你软件下面的进销存期间就已经变成下个月了。\x0d\x0a b。
那很简单的。。做操作前先备份好数据,然后点业务——“月末处理”——“重算本期成本”。。再点业务——“月末处理”——“进销存期末结账”——即可。记得给打分哦。。
因为你是进销存与财务结合着使用的,所以进销存一定要先结账,财务才能结账,进销存结账方法,业务-期末处理-进销存结账。
速达账务系统与进销存系统结合使用
1、速达中的进销存模块,你可以在系统配置中选择分开使用呀。虽然都要使用,但是最好选择不结合。进销存单据的录入,可以在报表中反映出各业务及库存的情况。
2、结合使用的话,在进销存完毕后,就会自动生成凭证,减少一些手工作业,分开使用的话就不会。这样设置的话,就怕新手使用结合使用的时候自动都生成凭证了,而又去录入凭证而造成乱帐。建议新手分开使用。
3、结合使用就是进销存的单据可以自动生成财务凭证,就是进销存系统和财务系统共用的一套账或一个数据库。分开使用就是进销存的账与财务系统的账两个不相关,进销存的单据不能自动化生成财务系统的凭证。
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